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Euroinnova Business School

Curso Experto Gestion Impuesto Valor Anadido

Experto en Gestion del Impuesto sobre el Valor Anadido

IVA

(18)
Experto en Gestion del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)
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Condiciones legales

INEAF
Curso online Curso  homologado

Duración:300 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 1690 € 845 €
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)
Material Didáctico entregado con este Curso online
Manual Experto en Gestion del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA) Curso Online 100% Calidad

Temario

Características generales del Curso online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

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MÓDULO 1. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA COMÚN DEL IVA: NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO
  1. Naturaleza del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
  2. Funcionamiento general del Impuesto IVA
  3. Esquema general del IVA
  4. Principales fuentes del derecho en el IVA
  5. El IVA y la Directiva 2006/112 CE (antes Sexta Directiva)
  6. Delimitación con el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. El ámbito de aplicación material: Sujeción y no sujeción al Impuesto
  2. - Sujeción al IVA

    - Operaciones no sujetas a IVA

  3. El ámbito de aplicación territorial del IVA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. HECHO IMPONIBLE DEL IVA
  1. Introducción: Los elementos del hecho imponible
  2. Entregas de bienes
  3. El autoconsumo de bienes
  4. - Autoconsumo externo

    - Autoconsumo interno

  5. Prestaciones de servicios
  6. Adquisiciones intracomunitarias
  7. Importaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Disposiciones generales
  2. Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general: sanitarias, educativas, sociales, culturales, deportivas, financieras e inmobiliarias
  3. - Exenciones sanitarias

    - Exenciones educativas

    - Exenciones sociales, culturales y deportivas

    - Exenciones financieras

    - Exenciones inmobiliarias

  4. Exenciones relativas a otras actividades
  5. Exenciones técnicas
  6. Exenciones relacionadas con las operaciones intracomunitarias
  7. - Exenciones de las entregas de bienes

    - Exención de las adquisiciones intracomunitarias de bienes

    - Exenciones de determinadas prestaciones de transporte

    - Exenciones relativas a las importaciones

    - Exenciones relativas a las exportaciones

    - Exenciones relativas a los transportes internacionales

    - Operaciones asimiladas a las exportaciones

  8. Exenciones de las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios
  9. Exenciones de las operaciones vinculadas al tráfico internacional de bienes
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE
  1. Introducción: La aplicación de las reglas generales y especiales
  2. Localización del hecho imponible de las entregas de bienes
  3. - Entregas de bienes sin transporte

    - Entregas de bienes con transporte

    - Entregas de bienes a bordo de un buque, un avión o un tren

    - Entregas de bienes a través de los sistemas de distribución

    - Localización de las entregas de las entregas de bienes inmuebles

  4. Localización del hecho imponible de las prestaciones de servicios
  5. - Regla general

    - Disposiciones especiales

  6. Localización del hecho imponible en las adquisiciones intracomunitarias
  7. Localización del hecho imponible de las importaciones de bienes
UNIDAD DIDÁCTICA 6. SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. El sujeto pasivo y los responsables en las operaciones interiores
  2. La inversión del sujeto pasivo
  3. Supuestos especiales: Comunidades de bienes y otras entidades del artículo 35 (35.4) de la Ley General Tributaria
  4. Responsables del Impuesto
  5. Obligaciones materiales del sujeto pasivo
  6. - La repercusión del Impuesto

    - Obligación de pago

  7. Obligaciones formales del sujeto pasivo
  8. Obligaciones relativas a determinadas operaciones de importación y de exportación
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEVENGO Y EXIGIBILIDAD DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Disposiciones generales
  2. Devengo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios
  3. Devengo en las adquisiciones intracomunitarias de bienes
  4. Devengo en las importaciones de bienes
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA BASE IMPONIBLE EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Definición y reglas generales
  2. Métodos de determinación de la base imponible
  3. Fijación provisional de la base imponible
  4. Entregas de bienes y prestaciones de servicios: Conceptos incluidos y excluidos de la base imponible
  5. Base imponible en las adquisiciones intracomunitarias de bienes
  6. Base imponible en las importaciones de bienes
  7. Reglas específicas de fijación de la base imponible. El Autoconsumo
  8. Base imponible en las operaciones entre partes vinculadas
  9. Otras operaciones (comisión de venta; comisión de compra; mediación en nombre propio)
  10. La modificación de la base imponible
  11. - Devoluciones

    - Descuentos y bonificaciones posteriores a la operación

    - Resolución de operaciones y modificaciones del precio pactado

    - Impago de la contraprestación

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Aplicación de los tipos
  2. Estructura y niveles de los tipos: general, reducido y superreducido
  3. - Tipo general

    - Tipos reducidos

    - Disposiciones especiales

  4. Disposiciones temporales para determinados servicios de gran intensidad de mano de obra
  5. Últimos cambios en materia de tipos impositivos y su aplicación práctica
  6. - Consideraciones generales

    - Momento de aplicación de los nuevos tipos (reglas generales y especiales)

    - Aplicación de los nuevos tipos en los supuestos de pagos anticipados

    - Aplicación de los nuevos tipos en las rectificaciones de operaciones

    - Aplicación de los nuevos tipos en las devoluciones de mercancías

    - Aplicación de los nuevos tipos en los supuestos de descuentos por pronto pago

    - Los nuevos tipos en las operaciones con la Administración pública

    - Obligaciones formales: Facturación y contabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Reglas generales
  2. - Nacimiento, alcance y ejercicio del derecho a deducir

    - Condiciones para ejercer el derecho a deducir: Requisitos subjetivos y formales

    - Exclusión y limitaciones del derecho a la deducción

    - Caducidad del derecho a deducir

  3. Reglas especiales
  4. - Aplicación de la regla de prorrata

    - Regularización de las deducciones (bienes de inversión)

    - La rectificación de las deducciones

  5. Devoluciones
  6. - Procedimiento general

    - El régimen de devolución mensual

    - La devolución de IVA soportado en otros Estados miembros

    - Otras devoluciones

UNIDAD DIDÁCTICA 11. OBLIGACIONES FORMALES DEL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Obligaciones formales del sujeto pasivo
  2. - Facturación

    - Libros Registro / Contabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Declaraciones censales (obligados; modelo; contenido)
  2. Autoliquidaciones (modelos, plazos lugar de presentación)
  3. Declaraciones informativas (modelos 390 y 349)
  4. Nombramiento de representante
  5. Infracciones y sanciones
UNIDAD DIDÁCTICA 13. REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
  1. Régimen especial de las PYMES
  2. - Ámbito de aplicación del régimen simplificado

    - Renuncia al régimen simplificado

    - Contenido del régimen simplificado

    - Determinación del importe a ingresar o a devolver

    - Esquema de liquidación

    - Circunstancias extraordinarias

    - Actividades de temporada

    - Régimen simplificado aplicado a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales

    - Cálculo de la cuota derivada del régimen simplificado en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales

    - Obligaciones formales

    - Gestión del Impuesto

  3. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
  4. Régimen especial aplicable a los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
  5. - Definiciones

    - Régimen especial de los sujetos pasivos revendedores

    - Régimen especial de ventas en subastas públicas

    - Medidas de prevención de distorsiones de la competencia y del fraude fiscal

  6. Régimen especial de las agencias de viajes
  7. Régimen especial del recargo de equivalencia
  8. Régimen especial aplicable al oro de inversión
  9. - Exención del impuesto

    - Deducciones, sujeto pasivo y obligaciones formales

  10. Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica
  11. - Antiguo régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica

    - Nuevos Regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica

  12. Régimen especial del grupo de entidad

MÓDULO 2. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y RÉGIMEN SANCIONADOR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
  1. Introducción: desarrollo y aplicación de los procedimientos tributarios
  2. Aplicación de los tributos
  3. - Ámbito de aplicación y competencias

    - Derechos y garantías de los obligados tributarios

    - Información y asistencia a los obligados tributarios

    - Colaboración social en la aplicación de los tributos

    - Nuevas tecnologías aplicadas a los procedimientos tributarios

  4. Normas sobre actuación y procedimiento tributario
  5. - Fases de los procedimientos tributarios

    - Potestades y funciones de comprobación e investigación

    - Notificaciones en materia tributaria

    - La Prueba

    - Liquidaciones tributarias

    - Documentación de las actuaciones

    - La denuncia

  6. La Agencia Estatal de Administración Tributaria
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
  1. Introducción: actuaciones y procedimiento de gestión tributaria
  2. Contenido de la gestión tributaria
  3. Iniciación del procedimiento de gestión tributaria
  4. - Declaración Tributaria

    - Autoliquidaciones

    - La comunicación de datos

    - Las declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias complementarias y sustitutivas

  5. Clases de procedimientos de gestión tributaria
  6. - Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de

  7. datos
  8. - Procedimiento iniciado mediante declaración

    - Procedimiento de verificación de datos

    - Procedimiento de comprobación de valores

    - Procedimiento de comprobación limitada

    - Otros procedimientos

  9. Ejercicio resuelto. Actuación de la Administración
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
  1. Introducción: actuaciones y procedimiento de inspección
  2. La inspección tributaria
  3. Iniciación del procedimiento de inspección
  4. - Derechos y obligaciones en el procedimiento inspector

    - Formas de inicio

    - Modos de inicio o materialización del inicio del procedimiento

    - Efectos del inicio del procedimiento inspector

    - Alcance de las actuaciones

  5. Tramitación del procedimiento de inspección
  6. - Plazo de las actuaciones inspectoras

    - Extensión del plazo

    - Lugar de las actuaciones inspectoras

    - Horario en que deben desarrollarse las actuaciones

    - Adopción de medidas cautelares

  7. Terminación del procedimiento de inspección
  8. - Trámite de audiencia previo

    - Las actas de inspección

    - Liquidaciones derivadas de las actas de inspección

  9. Disposiciones especiales en el ámbito de inspección
  10. Ejercicio resuelto. Procedimiento de inspección
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN
  1. Introducción: Actuaciones y procedimiento de recaudación
  2. La recaudación tributaria
  3. - Formas de recaudación de las deudas tributarias

    - Facultades de la recaudación tributaria

    - Derechos en el procedimiento de recaudación

  4. Extinción de las deudas tributarias
  5. - Formas de extinción de las deudas tributarias

    - Garantías de la deuda tributaria

    - Aplazamiento y fraccionamiento de pago

  6. La recaudación de los tributos en periodo voluntario
  7. - El pago voluntario extemporáneo

  8. La recaudación tributaria en periodo ejecutivo
  9. - Causas que impiden el inicio del período ejecutivo en el procedimiento de recaudación

    - Consecuencias del inicio del periodo ejecutivo en el procedimiento de recaudación

    - Inicio de la recaudación tributaria en el periodo ejecutivo

    - El procedimiento de apremio

    - Motivos de oposición a la providencia de apremio

    - Recursos contra la providencia de apremio

    - Ejecución de garantías

    - Práctica del embargo de bienes y derechos

    - Terminación del procedimiento de apremio

    - Suspensión del procedimiento de apremio

  10. Procedimiento de recaudación frente a responsables y sucesores
  11. - Procedimiento frente a los responsables

    - Procedimiento frente a los sucesores

  12. Ejercicio resuelto. Procedimiento de recaudación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA
  1. Introducción: La potestad sancionadora
  2. - Ámbito de aplicación

  3. La potestad sancionadora
  4. Sujetos responsables de las infracciones y sanciones
  5. - Infractores

    - Responsables

    - Sucesores

    - Responsabilidad tributaria

  6. Las infracciones tributarias
  7. - Clasificación de las infracciones

    - Calificación de las infracciones tributarias

  8. Las sanciones tributarias
  9. - Graduación de las sanciones

  10. Tipos de infracciones y su correspondiente sanción
  11. El procedimiento sancionador
  12. - Órganos competentes para la imposición de las sanciones

    - Recursos contra las sanciones

  13. Extinción de la responsabilidad
  14. Delitos contra la Hacienda Pública
  15. Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador I
  16. Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador II
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS EN MATERIA TRIBUTARIA
  1. Introducción: potestad revisora
  2. Normas generales de la revisión en vía administrativa
  3. - Cómputo de plazo

    - Revisión de actos en vía administrativa por las Haciendas Locales

  4. Recurso de reposición
  5. - Suspensión de la ejecución del acto impugnado

    - Resolución

  6. Reclamación económico-administrativa
  7. - Disposiciones generales

    - Suspensión del acto impugnado

    - Procedimiento económico administrativo

  8. Procedimientos especiales de revisión
  9. - Revisión de actos nulos de pleno derecho

    - Declaración de lesividad

    - Revocación

    - Devolución de ingresos indebidos y rectificación de autoliquidaciones

    - Rectificación de errores

  10. Recurso contencioso administrativo
  11. Ejercicio resuelto. Recursos en materia tributaria
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Opiniones Curso Experto Gestion Impuesto Valor Anadido

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Experto en Gestion del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)

Opinión de NURIA MEGIDO sobre el Curso online Experto en Gestion del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)
NURIA MEGIDO

NURIA MEGIDO,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Desearía ver un montón sobre Experto en Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

NURIA MEGIDO,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

He aprendido acerca de predecir los efectos de las reformas fiscales para poder valorar sus consecuencias y minimizar el coste fiscal..

NURIA MEGIDO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Me fascinó muchísimo este trabajo.

NURIA MEGIDO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Me gusta todo

Opinión de VILMA CERESUELA sobre el Curso online Experto en Gestion del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)
VILMA CERESUELA

VILMA CERESUELA,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Desearía mejorar mi asesoría.

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He aprendido de conocer el sistema impositivo y su aplicación..

VILMA CERESUELA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Le gusta un montón el curso.

VILMA CERESUELA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada

Opinión de JAVIER SANTOS sobre el Curso online Experto en Gestion del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)
JAVIER SANTOS

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Podría aprender bastante de Experto en Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

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He aprendido acerca de conocer el sistema impositivo y su aplicación..

JAVIER SANTOS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Nos gustaría un montón el curso.

JAVIER SANTOS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada que añadir

NURIA A. C.
MADRID

NURIA A. C. de MADRID

Que he aprendido:

He aprendido acerca de predecir los efectos de las reformas fiscales para poder valorar sus consecuencias y minimizar el coste fiscal..

Lo que mas me ha gustado:

Me fascinó muchísimo este trabajo.

He echado en falta:

Me gusta todo

Comentarios:

Nos fascina mucho el temario.

VILMA H. R.
CARCAVELOS

VILMA H. R. de CARCAVELOS

Que he aprendido:

He aprendido de conocer el sistema impositivo y su aplicación..

Lo que mas me ha gustado:

Le gusta un montón el curso.

He echado en falta:

Nada

Comentarios:

Le gustó bastante este temario.

JAVIER L. M.
MÁLAGA

JAVIER L. M. de MÁLAGA

Que he aprendido:

He aprendido acerca de conocer el sistema impositivo y su aplicación..

Lo que mas me ha gustado:

Nos gustaría un montón el curso.

He echado en falta:

Nada que añadir

Comentarios:

Un temario sobresaliente es el sexto trabajo que compro.

DAVID M. R.
BADAJOZ

DAVID M. R. de BADAJOZ

Que he aprendido:

Mejoré acerca de aprender a liquidar y gestionar el impuesto sobre el valor

ADRIAN L. S.
GRANADA

ADRIAN L. S. de GRANADA

sobre el valor añadido..

Lo que mas me ha gustado:

Los apuntes le interesaron bastante.

He echado

Bernabe
Girona

Bernabe de Girona

Practico Aspectos Contables Impuesto Valor Anadido

He echado en falta:

nada que objetar

Comentarios

RAQUEL V. R.
SEVILLA

RAQUEL V. R. de SEVILLA

Que he aprendido:

Mejoré sobre conocer los distintos impuestos y distinguirlos en función de la naturaleza de los mismos..

Lo que mas me ha gustado:

Nos fascina bastante el trabajo.

He echado en falta:

Inmejorable

Comentarios:

Un trabajo magnífico.

EVA NAZARET R. A.
MÁLAGA

EVA NAZARET R. A. de MÁLAGA

Que he aprendido:

He mejorado de aprender a liquidar y gestionar el impuesto sobre el valor

Zebensui
Badajoz

Zebensui de Badajoz

Que he aprendido:

  • Estudiar a fondo el Impuesto sobre el Valor Añadido como principal

SARA F. G.
COTOPAXI

SARA F. G. de COTOPAXI

Que he aprendido:

He mejorado sobre conocer las cuestiones clave acerca del impuesto sobre sociedades: legislación, naturaleza y ámbito de aplicación especial del impuesto..

Lo que mas me ha gustado:

Un curso sobresaliente , es el octavo temario que busqué.

He echado en falta:

Todo a la perfección

Comentarios:

Me gustaría un montón el tema.

JAVIER C. Z.
BADAJOZ

JAVIER C. Z. de BADAJOZ

Que he aprendido:

Aprendí de conocer la influencia del impuesto sobre valor añadido (iva

FRANCISCO JOSÃ?
VALLADOLID

FRANCISCO JOSÃ? de VALLADOLID

Que he aprendido:

Aprendí de conocer la influencia del impuesto sobre valor añadido (iva

ALBERTO S. C.
MADRID

ALBERTO S. C. de MADRID

Que he aprendido:

Finalmente he conseguido aprender a elaborar el impuesto de sociedades desde una perspectiva amplia y crítica

Lo que mas me ha gustado:

Lo que más me ha gustado ha sido la plataforma online y el trabajo de los tutores, muy atentos y amables a lo largo del curso

Fco.
Sevilla

Fco. de Sevilla

del Impuesto sobre el Valor Añadido. ,Planificar el sistema de ventas. ,Conocer la estructura de red de ventas

ROBERTO M. T.
SALAMANCA

ROBERTO M. T. de SALAMANCA

Que he aprendido:

Aprendí sobre conocer la normativa en irpf, patrimonio y la gestión para tramitarlas en un despacho o empresa..

Lo que mas me ha gustado:

Le maravillaría bastante este tema.

He echado en falta:

Todo perfecto

Comentarios:

Los temarios han sido de estupenda cualidad.

* Todas las opiniones sobre el Curso online Experto en Gestion del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA) aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

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